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标题:2024信访局(本级)预算公开说明
索引号:01166061-0/2024-00003 发文字号:———
发文机构:信访局 信息分类:其他
概述:2024信访局(本级)预算公开说明
成文日期:2024-03-16 11:24:00 公开日期:2024-03-16 11:23:31 废止日期:——— 有效性:有效
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2024年度锡林郭勒盟信访局(本级)      预算公开

批复时间:2024225

公开时间:2024315

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

    三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分  2024年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情预算况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占有使用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、 主要职能

(一)部门所属单位职能

锡林郭勒盟信访局(本级)是主管贯彻落实党中央关于

信访工作的方针政策,落实自治区党委、盟委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导的综合部门

(二)部门所属单位主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院,自治区党委、政府和盟委、行署信访工作的方针、政策;负责承办上级业务部门、盟委、行署和领导同志批办的信访案件的交办、督办、结案等工作;负责检查指导盟委、行署各部门,人民团体及旗县市(区)的信访工作。

2、负责向盟委、行署和领导同志反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题;负责处理公民、法人及其他组织给盟委、行署和领导同志的来信、来电、接待群众来访。

3、负责锡盟处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室工作,对全盟信访工作进行协调,指导建立健全信访工作协调配合机制,充分发挥锡盟处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的职能;督促落实联席会议决定的事项,综合分析、组织协调、督促检查旗县市(区)和部门处理信访突出问题及群众性事件工作;负责研究、起草有关信访工作的政策;负责总结推广各地区、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

4、负责协调、督导、办理盟领导同志交办的信访事项并抓好落实;负责向旗县市(区)和部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实情况;负责协调、督促、处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

5、负责综合分析研判信访信息,开展调查研究,提出制定、修改、完善有关方针、政策和法律法规的建议;开展信访问题排查化解和信访信息汇集分析,将信访工作的中心由事后处理转移到事前排查化解,增强信访工作的预见性和针对性。

6、负责指导和管理全盟信访信息系统;负责信访热线电话、网上信访的受理、办理、答复等工作。

7、负责指导全盟信访干部队伍建设,抓好信访工作人才队伍建设;负责全盟信访干部队伍的培训组织工作。

    8、承办盟委、盟行署和自治区信访局交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.根据主管部门职责分工,我单位内设机构包括:办公室、综合督查科、办信投诉科和来访接待科;无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共为1家:锡林郭勒盟信访局(本级)。

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

锡林郭勒盟信访局(部门)

财政拨款的行政单位

1

锡林郭勒盟信访局(本级)

财政拨款的行政单位

2

三、2024年度单位主要工作任务及目标

我单位信访工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,深入推进信访工作制度改革,严格落实信访工作责任,全力以赴攻坚重点信访问题,完成全国两会期间的信访保障工作任务,扎实开展治理重复访化解信访积案专项工作,大力推动中央巡视组移交信访事项化解

进一步加强对信访工作组织领导,落实信访工作责任制,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,习近平总书记关于内蒙古重要讲话重要指示批示精神和信访工作的重要指示,充分发挥信访工作联席会议机制、信访形势分析研判机制、党政领导接访下访机制、领导包案化解机制,全力以赴化解信访矛盾。

第二部分 2024单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

我单位2024年度收入预算总计607.53万元,支出预算总计607.53万元,与上年相比收入预算总计减少74.16万元,降低10.88%;支出预算总计减少74.16万元,降低10.88%。其中:

(一) 收入预算总计607.53万元。包括:

     1.本年收入合计560.90万元。

(1) 一般公共预算拨款收入477.97万元,与上年相比增加82.93万元,增长17.35%主要原因是根据本年业务安排,增加了解决特殊疑难信访问题资金

    2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

5)事业收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

7)上级补助收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

9)其他收入0万元,与上年相比无变化。主要原因是银行存款余额少,利息收入小。

2.上年结转结余为46.63万元。与上年相比减少157.10万元,降低77.11%。主要原因信访储备金结转部分已支付使用于信访案件化解

(二) 支出预算总计607.53万元。包括:

    我单位2024年支出预算合计607.53万元,其中:基本支出323.80万元,占53.30%;项目支出283.73万元,占46.70%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

1.本年支出合计607.53万元。

1)一般公共服务支出537.51万元,主要用于我单位人员工资发放及保障正常行政运行等方面的支出。与上年相比减少88.17万元,降低14.09%。主要原因是主管部门经费压减要求,专项经费减少

2)社会保障和就业支出37.36万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。与上年相比增加14.29万元,增长61.94%。主要原因是1名公务员退休需职业年金做实,经费增加

3)卫生健康支出10.39万元,主要用于我单位人员

医疗相关社会保险缴费支出。与上年相比减少0.15万元,降低1.42%。主要原因是基本户暂存应缴未缴医疗保险费原因,经费相应减少

(4) 住房保障支出22.27万元,主要用于我单位人员

住房公积金和住房补贴发放。与上年相比减少0.17万元,降低0.76%。主要原因是人员职务职级变动、正常晋升和公积金基数范围扩大等原因,经费增加。

2. 年终结转结余为0万元,与上年相比减少0.1万元,降低100%。主要原因是我单位计划将全部资金使用。

二、收入预算情况说明

我单位2024年收入预算总计607.53万元,包括本年收入560.90万元,上年结转结余46.63万元。其中:

本年一般公共预算收入560.90万元,占100%

本年政府性基金预算收入0万元,占0%

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

本年财政专户管理资金0万元,占0%

本年事业收入0万元,占0%

本年事业单位经营收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入0万元,占0%

上年结转结余的一般公共预算收入46.63万元,占     100%

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%

上年结转结余的单位资金0万元,占0%

    三、支出预算情况说明

我单位2024年支出预算合计607.53万元,其中:

基本支出323.80万元,占53.30%

项目支出283.73万元,占46.70%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出     0万元,占0%

对附属单位补助支出0万元,占0%

、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2024年度财政拨款收入预算607.53万元,财政拨款支出预算607.53万元,包括:一般公共预算财政拨款560.90万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转46.63万元。与上年相比,财政拨款收入预算总计减少74.16万元,降低10.88%;财政拨款支出预算总计减少74.16万元,降低10.88%。主要原因是:由于主管部门经费压减要求,专项经费减少

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出预算607.53万元,与上年相比,减少74.16万元,降低10.88%主要原因是主管部门经费压减要求,专项经费减少

1. 一般公共服务(类)

一般公共服务(类)537.51万元,比上年预算数减少88.17万元,其中:

(1) 信访事务(款)行政运行(项)。年初预算253.77万元,比上年预算数增加42.82万元,增长20.30%变动原因:由于人员职务晋升和工资调标等,经费增加。

 2信访事务(款)信访业务(项)。年初预算283.73万元,比上年预算数减少131万元,降低31.59%。变动原因:由于主管部门经费压减要求,专项经费减少

2、 社会保障和就业(类)

社会保障和就业(类)37.36万元,比上年预算数增加14.29万元,其中:

(1) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算20.95万元,比上年预算数减少0.26万元,降低1.23%。变动原因:基本户暂存应缴未缴养老保险原因,经费相应减少

2行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算1.91万元,比上年预算数增加0.04万元,增长2.14%。变动原因:退休人员保险基数调整等原因,经费相应增加

3行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算14.50万元,比上年预算数增加14.50万元,增长100%。变动原因:新增退休员1名需做实职业年金,经费相应增加

3、 卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)10.39万元,比上年预算数减少0.15万元,其中:

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算9.18万元,比上年预算数增加0.04万元,增长      0.44%。变动原因:人员职务职级变动、正常晋升等原因保险基数调整,医疗保险财政缴费部分增加。

    2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算1.21万元,比上年预算数减少0.19万元,降低13.57%。变动原因:基本户暂存应缴未缴公务员医疗补助保险原因,经费相应减少

4、 住房保障支出(类)

住房保障支出(类)22.27万元,比上年预算数降低0.14万元,其中:

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算20.39万元,比上年预算数减少0.24万元,降低1.16%变动原因:基本户暂存应缴未缴住房公积金财政部分原因,经费相应减少

    2住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算1.87万元,比上年预算数增加0.09万元,增长5.06%。变动原因:由于人员职务职级变动、正常晋升等原因,经费相应增加

    、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算323.80万元,其中:

(一) 人员经费288.48万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助,其他社会保障、住房公积金和其他工资福利支出。

(二) 公用经费35.32万元。主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算13万元,其中因公出国(境)费用0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费13万元占“三公”经费的100%;公务接待费0万元占“三公”经费的0%。具体情况如下;

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13万元,上年预算相比无变化;本年预算上年执行数相比增加10.88万元,增长513.21%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,上年预算数相比无变化,本年预算上年执行数相比无变化。主要是由于我单位不涉及出国(境)业务

2、公务用车购置及运行维护费13.00万元,上年预算相比无变化;本年预算上年执行数相比增加10.88万元,增长513.21%。其中

1公务用车购置预算支出0万元,上年预算相比无变化,本年预算上年执行数相比无变化;主要是由于我单位无车辆购置计划

2公务用车运行维护费预算支出13.00万元,本年预算上年预算相比无变化;本年预算上年执行数相比增加10.88万元,增长513.21%。主要是由于我单位公务用车本年经维修保养后满足出行安全条件,且结合本年驻京驻呼、下乡督查等工作安排采用自带车辆方式。。

3、公务接待费0万元,上年预算数相比无变化,

年预算上年执行数相比无变化。主要是由于我单位依据上级部门来我盟督查等工作计划,公务接待任务与上年相比基本无变化。

、政府性基金预算支出预算情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,上年相比无变化。

我单位无政府性基金财政拨款预算

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元,上年相比无变化。

我单位无国有资本经营预算

十、项目支出预算情况说明

我单位2024年预算安排项目6个,项目预算总金额283.73万元。其中:财政本年拨款金额237.1万元,财政拨款结转结余46.63万元。

    (一)驻京驻呼工作组项目

1. 项目概述

       对我盟进京赴呼群体访的协调处置和非访人员的接

离。进一步强化驻京驻呼接劝返工作力量,提高快速反应和处置能力,保障与自治区驻京信访工作组对接,并负责我盟进京赴呼群体访的现场协调处置,做到“日产日清”、“随有随接、随接随返”和“零滞留、不过夜”。

2. 立项依据

    《中共中央办公厅秘书局、国务院办公厅秘书局关于做好节假日期间值班工作的通知》                                                                                                                                   《中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室关于做好元旦春节期间有关工作的通知》                                                                                                                                          《自治区信访工作联席会议办公室关于召开全国两会期间自治区赴京信访工作部署动员会的通知》                                                                                                                        《中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室关于召开全盟反恐怖暨国庆期间信访维稳安保工作会议的通知》                                                                                                                      《中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室关于召开全国两会期间全盟信访维稳工作视频会议的通知》                                                                                                                      《关于召开自治区“两会”期间全盟信访维稳工作调度电视电话会议的通知》 

3实施主体

锡林郭勒盟信访局驻京驻呼工作组

4实施方案

  通过组织召开全盟信访维稳工作会议,对“两会”

和节假日期间的信访维稳工作进行了全面部署。由盟联席办牵头在全盟范围内组织开展信访隐患排查工作,按照:“一对一,人盯人”的要求,落实到责任单位、责任人及稳控单位、稳控人。建立驻京、驻呼与属地、信访部门与公安部门信息沟通共享机制,制定完善的《应急预案》,及时掌握上访动向,抓住工作主动权并顺利完成接劝返工作。赴京赴呼工作组坚持统一领导调度,建立信息沟通共享机制,加大外围清查力度,属地和赴京、赴呼工作组同时发力,

5实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

6年度预算安排

2024年盟本级项目预算安排25.50万元。

(二)全盟信访业务工作培训经费、网上信访信息系统运行保障项目

1.项目概述

进一步提升全盟信访系统干部和基层人员的政治业务

素质和实际工作能力水平,以适应新形势下群众对信访工作的需要。网上信访信息系统的及时维护和正常运行;“网上信访”是“实地上访”的有效补充,使得上访群众足不出户反映信访问题;“网上信访”的推行也统一了信访工作机构事项办理的工作标准,提高了信访工作质量、效率和公信力。                                                        2.立项依据

《锡林郭勒盟行政公署办公室文件批办单》                                                                                                                                                                            《关于举办锡林郭勒盟信访干部“枫桥经验”专题培训班的报告》                                                                                                                                                       《内蒙古自治区信访局关于印发<内蒙古自治区信访事项网上办理工作细则(试行)>的通知》                                                                                                                             《自治区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室关于全区网上信访信息系统推广应用的通知》                                                                                                                      《关于加强全区信访系统门户网站建设管理的通知》

3实施主体

全盟范围内涉及信访业务的部门和工作人员

4实施方案

通过主题性的视频学习与交流,信访业务人员对学习

内容进行梳理与总结,以供在实际工作中加以应用。以视频信访信息系统为媒介,敦促和指导全体学员将所学所用融入到更好地服务上访群众上来,对进一步提升信访业务水平和服务质量起到显著作用。网上信访信息系统的正常运行,实现了纵向联通自治区、盟市、旗县区、乡镇,横向联通自治区、盟市、旗县区各级有权处理信访问题的相关责任部门,形成了网上流转、网上报告、网上督办、网上答复的办理新模式,健全了及时就地解决群众合理诉求机制,构成信访工作制度改革的重要内容。

5实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

6年度预算安排

2024年盟本级项目预算安排13.60万元。

(三)信访工作项目

1.项目概述

切实维护人民群众的合法权益和社会和谐稳定,为上

访群众提供安全、有序、良好的接待环境,保障基层信访渠道畅通,解决信访问题,并及时处理信访突发状况,努力实现“事要解决、案结事了、息诉罢访”的信访工作目标。                                                                         协调、检查、指导各旗县(市)信访工作机构的工作。督促、检查本级党委、政府工作部门和下级党政机关信访工作和信访事项的处理,以及协调、检查、指导下级信访工作机构的督查工作,促进上级党委和区委各项决策部署,以及领导批交办事件的落实。                                                                                                                                                                                                  对“网上信访”的推广、操作简介和对群众建议的征集。我盟“门户网站”、“领导信箱”和“网上投诉”等模块已投入使用,为确保信息量充实,信息及时更新,并进一步畅通信访渠道,更好的发布信息、引导舆论和服务群众,通过调查问卷的形式提升服务质量,提高上访群众满意度。

2. 立项依据

《内蒙古自治区信访局联合接待群众来访工作制度》                                                                                                                                                                                 《内蒙古自治区信访督查工作制度》                                                                                                                                                                                 《锡林郭勒盟信访督查工作制度》                                                                                                                                                                               《关于进一步提升我盟信访新媒体影响力的实施办法》                                                                                                                                                                   《信访事项办理群众满意度评价工作办法》                                                                                                                                                                                               

3实施主体

盟党政大楼联合接访大厅工作人员

4实施方案

切实维护人民群众的合法权益和社会和谐稳定,为上

访群众提供安全、有序、良好的接待环境,保障基层信访渠道畅通,解决信访问题,并及时处理信访突发状况,努力实现“事要解决、案结事了、息诉罢访”的信访工作目标。

  通过赶赴各旗县市区实地督办、检查,目标旗县相

关信访业务已达到上级部门和相关部门的工作要求,所有前期部署确定得到了落实。

  始终把“为民所想”融合到日常接访工作中,社会

宣传工作让群众对于上访流程了如于心,办理程序驾轻就熟,不但要为有信访需求的群众解决疑难问题,更要体现党和政府的关怀,事情解决得快,群众满意度高,提升了信访业务水平和服务质量。

5实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

6年度预算安排

2024年盟本级项目预算安排13万元。

(四)重大活动期间信访保障工作项目

1.项目概述

为了维护社会和谐稳定、创造欢乐祥和的节日氛围,

确保人民群众欢度节日、假日和确保全国、全区“两会”顺利召开和举行,切实提升信访工作理念,加强对信访形势的研判,全面推进依法治访。切实提高信访工作法治化水平,聚焦工作重点和短板,精准发力,切实维护群众合法权益。

2. 立项依据

    《中共中央办公厅秘书局、国务院办公厅秘书局关于做好节假日期间值班工作的通知》                                                                                                                                   《中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室关于做好元旦春节期间有关工作的通知》                                                                                                                                          《自治区信访工作联席会议办公室关于召开全国两会期间自治区赴京信访工作部署动员会的通知》                                                                                                                                                                                                                                            《中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室关于召开全国两会期间全盟信访维稳工作视频会议的通知》 

3实施主体

锡林郭勒盟信访局

4实施方案

认真分析研判信访维稳工作发展态势,统筹兼顾、提

前介入,采取有效措施集中力量依法处置一部分长期闹访、缠访人员的违法行为,并成立赴京、赴呼工作组,设立专人专岗、责任到人,维护好国家、自治区关键节点期间的信访秩序,为“两会”和节假日期间提供有力保障。

5实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

6年度预算安排

2024年盟本级项目预算安排50万元。

(五)信访储备金项目

1.项目概述

本项目涉及内容全密,在此不做描述。

2. 立项依据

本项目涉及内容全密,在此不做描述。

3实施主体

本项目涉及内容全密,在此不做描述。

4实施方案

本项目涉及内容全密,在此不做描述。

5实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

6年度预算安排

2024年盟本级项目预算安排85万元,上年结转46.63万元。

(六)解决特殊疑难信访问题资金项目

1.项目概述

本项目涉及内容全密,在此不做描述。

3. 立项依据

本项目涉及内容全密,在此不做描述。

3实施主体

本项目涉及内容全密,在此不做描述。

4实施方案

本项目涉及内容全密,在此不做描述。

5实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

6年度预算安排

2024年中央预算安排并下达25万元,自治区预算安排并下达25万元。

一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年我单位机关运行经费财政拨款预算35.32万元,比上年减少0.96万元,降低2.65%主要原因存在一体化系统测算类项目小数取舍差异

机关运行经费主要包括:办公费3.30万元;工会经

费3.39万元;福利费3.08万元;公务用车运行维护费13.00万元;其他交通费用12.55万元。

十二、 政府采购支出预算情况说明

政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5万元:包括车辆加油、添加燃料服务2万元,车辆维修和保养服务3万元;编制政府采购明细2项,采购金额来源为盟本级公用经费。

三、国有资产占有情况说明

我单位共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是满足驻京驻呼、下乡督查等工作安排需求。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要原因是我单位无此标准设备使用需求;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要原因是我单位无此标准设备使用需求。

四、项目绩效目标情况说明

2024年,填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算283.73万元,占全部项目支出预算的100%。

部分  名词解释

、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张静        联系电话:0479-8100726

   部分  2024年度单位预算公开表

2024局本级预算公开表.xlsx